工作职责:
1、协助制定审计部年度工作计划、工作方案及工作重点;
2、按照工作计划开展审计工作;
3、根据领导安排,参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专项审计工作;
4、参与重大投资方案的尽职调查;
5、开展经济责任审计,对其经济效益进行审核和评价;
6、识别业务流程缺陷,提出流程优化建议;
7、开展公司日常信息系统审计工作;
8、负责审计资料的立卷、收集、整理和归档工作;
9、完成领导交办的其它工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,信息、财务、审计等相关专业;
2、有信息系统审计或财务、内控审计实习经验者优先;
3、有较强的组织、协调、沟通、管理和表达能力;有较强的敬业及团队协作精神;身体健康心理素质良好;能恰当处理好内部和外部的各种关系;
4、熟悉会计、审计专业知识,或熟悉信息系统专业知识者优先;
5、具有CPA或CIA资格者优先;
6、具有医药行业实习经验者优先。